15 марта 2025 – Важный налоговый дедлайн для S-Corp и Partnerships
Описание:
Не пропустите налоговый дедлайн 15 марта 2025 года! Если у вас S-Corp или Partnership (включая LLC с несколькими владельцами), необходимо подать Form 1120-S или Form 1065, чтобы избежать штрафов. Узнайте, какие санкции грозят за просрочку и как продлить срок подачи отчетности.
15 марта 2025 – Важный налоговый дедлайн для S-Corp и Partnerships
Что это за дедлайн?
Если ваш бизнес зарегистрирован как S-Corporation (S-Corp) или Partnership (включая многовладельческие LLC), 15 марта 2025 года – последний день для подачи налоговой отчетности.
📢 Важно! Даже если у компании нулевой доход, отчетность все равно необходимо подать. В противном случае IRS может наложить существенные штрафы и начислить проценты.
Какие формы нужно подать?
📌 Form 1120-S – налоговая декларация для S-Corporations
- S-Corp не платит корпоративный налог напрямую. Прибыль передается акционерам через Schedule K-1, и они уплачивают налоги на личном уровне.
- Декларация Form 1120-S должна быть подана в IRS до 15 марта 2025 года.
- Если не успеваете, можно подать Form 7004, чтобы продлить срок подачи до 15 сентября 2025 года, но налоги все равно должны быть уплачены до 15 марта.
📌 Form 1065 – налоговая декларация для Partnerships (партнерств и многовладельческих LLC)
- Partnership не платит налог на прибыль – доход распределяется между партнерами через K-1, и каждый партнер платит налог на своей личной налоговой декларации.
- Декларация должна быть подана до 15 марта 2025 года.
- Продление через Form 7004 позволяет сдать отчетность до 15 сентября 2025 года, но это не освобождает от уплаты налогов вовремя.
Почему важно подать вовремя?
❌ ШТРАФЫ ЗА ПРОСРОЧКУ
- $220+ за каждого владельца или партнера за каждый месяц просрочки (до 12 месяцев).
- Если у компании 5 партнеров, штраф может составить $1,100+ в месяц!
- Дополнительные штрафы за несвоевременную подачу Schedule K-1 для акционеров и партнеров.
- Проценты и пени за неуплаченные налоги, даже если у вас нулевая прибыль.
Какие последствия, если не подать вовремя?
❌ Риск потери Good Standing – компания может потерять свой статус в штате регистрации, что создаст проблемы при открытии банковских счетов и привлечении инвестиций.
❌ Заморозка налоговых льгот и вычетов – IRS может приостановить возврат налогов или налоговые кредиты до подачи отчетности.
❌ Повышенное внимание со стороны IRS – налоговая может инициировать проверку бизнеса, если отчетность будет подана с задержкой или с ошибками.
Что делать, если не успеваете подать?
✅ Запросите продление через Form 7004
- Это продлит срок подачи до 15 сентября 2025 года.
- Важно! Продление подачи не освобождает от уплаты налогов – налоги должны быть уплачены до 15 марта.
✅ Оплатите налоги вовремя
- Используйте Estimated Tax Payments (оценочные платежи IRS), если ваш бизнес получает прибыль.
- Проверьте, нужно ли вам внести платежи налога на самозанятость (Self-Employment Tax).
✅ Подготовьте финансовые документы заранее
- Сбор всех доходов, расходов, бухгалтерских данных и payroll поможет избежать задержек.
✅ Консультируйтесь с налоговым специалистом
- Ошибки в декларации могут привести к дополнительным начислениям и проверке IRS.
- Сервисы, такие как TaxHero, помогут подать отчетность без ошибок.
Вывод
Если ваш бизнес – S-Corp или Partnership, не забудьте подать налоговую декларацию до 15 марта 2025 года. Несвоевременная отчетность приведет к штрафам, начислению процентов и потенциальным проблемам с IRS. Если не успеваете – запросите продление, но оплатите налоги вовремя!
📌 Нужна помощь с подачей Form 1120-S или 1065? Мы подготовим и подадим декларации за вас!
🔗 Подробнее: taxhero.vc
#налогиСША #Form1120S #Form1065 #SCorp #Partnership #IRS #налоговаяотчетность #налоговыйдедлайн #штрафыIRS #GoodStanding #бухгалтерияСША #TaxHero #налоговыештрафы #бизнесСША