Форма 1120 — это основной налоговый отчет для C-Corp компаний в США. Подача этой формы позволяет IRS оценить доходы, расходы и налоговые обязательства компании. Для русскоязычных фаундеров, чей стартап зарегистрирован как C-Corp в США, важно знать, как заполнить форму 1120, какие разделы включить и когда подавать отчетность. В этой статье рассмотрим все ключевые моменты подготовки и подачи формы.
Форма 1120 обязательна для всех компаний с регистрацией как C-Corp. Даже если ваша компания не получала доход в течение отчетного года, форма 1120 все равно должна быть подана, чтобы отчитаться о текущем состоянии компании.
Если стартап зарегистрирован в форме C-Corp, это включает налоговые обязательства на корпоративном уровне, что отличается от S-Corp и LLC, где налоги передаются на индивидуальных участников.
Форма 1120 состоит из нескольких важных разделов, каждый из которых содержит данные о доходах, расходах и налоговых обязательствах компании.
Раздел A (Income) — Раздел для отчетности о доходах компании, включая валовую прибыль от продаж, доходы от инвестиций и другие доходы.
Раздел C (Deductions) — Здесь указываются все налоговые вычеты, такие как расходы на операционную деятельность, зарплаты сотрудников, аренда, маркетинг и другие.
Раздел D (Tax and Payments) — Рассчитывает налоги на основе чистой прибыли, показанной в предыдущих разделах. Здесь также отражаются уже уплаченные налоги или кредиты.
Schedule C (Dividends and Special Deductions) — Этот раздел используется для учета дивидендов и специальных вычетов, которые применимы для C-Corp.
Schedule J (Tax Computation and Payment) — Включает расчет налога на прибыль компании. Здесь указывается, как и когда были уплачены налоги в течение года.
Schedule K (Other Information) — Содержит дополнительную информацию о компании, её структуре, изменениях в акционерном капитале, владельцах и зарубежных активах.
Соберите полные данные о доходах и расходах компании за отчетный период. Это включает бухгалтерские отчеты, документы по вычетам и все финансовые транзакции, которые влияют на налогооблагаемую прибыль.
Заполняйте разделы по порядку, начиная с доходов в разделе A и заканчивая расчетом налога в разделе J. Убедитесь, что каждая сумма точно соответствует данным бухгалтерских отчетов.
Перепроверьте все расчеты, особенно если у вас много вычетов и налоговых кредитов. Ошибки в налоговых формах могут привести к штрафам и задержкам.
Эти дополнительные приложения нужны для учета дивидендов, специальных вычетов и дополнительной информации о компании. Убедитесь, что информация согласована с основными разделами формы.
Форма 1120 подается ежегодно до 15 марта для компаний с финансовым годом, оканчивающимся в декабре. Если срок подачи приближается, а отчетность еще не готова, вы можете запросить продление.
Если компании нужно больше времени для подготовки формы 1120, можно подать форму 7004, чтобы продлить срок подачи на 6 месяцев. Таким образом, компании с дедлайном 15 марта могут продлить подачу до 15 сентября.
Форма 1120 — это основа налоговой отчетности для C-Corp компаний в США. Своевременная и точная подача формы позволяет компании оставаться в хорошем статусе, избежать штрафов и налогооблагаемых задолженностей. Если вам требуется больше времени на подготовку, форма 7004 поможет продлить срок подачи.
Используйте это руководство, чтобы правильно заполнить форму 1120, минимизировать налоговые обязательства и поддерживать стабильность своего бизнеса.
#Форма1120 #Cкорпорации #НалогиСША #ФинансоваяОтчетность #БизнесСША #IRS #НалоговаяОтчетность
Как говорят в Кремниевой долине, fake it till you make it. Хорошо ты уже made it, получил product-market fit, теперь нужно и бумаги подправить. Именно поэтому тебе нужен taxhero.